Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

10 Ortak Küçük İşletme Vergi İndirimi


Birçok küçük işletme gideri vergi indirimi olarak nitelendirilir. İşletmenizin bu vergi indirimlerini talep etme kabiliyeti zaman içinde değişmektedir. Son zamanlarda, 2017 vergi kanunlarındaki bazı değişiklikler işletme vergisi indirimleri için de geçerlidir. Bu değişiklikler aşağıdaki listede tartışılmaktadır.

Bu indirimlerin çoğu için belirli kurallar geçerlidir. Vergi yükümlülüğünüzden çıkarmaya başlamadan önce neler yapabileceğinizi ve yapamayacağınızı öğrenin.

  • Neredeyse tüm küçük işletme indirimlerinin sınırlamaları veya kısıtlamaları vardır. Örneğin, öğünler için yapılan kesintiler genellikle her bir giderin yüzde 50'si ile sınırlıdır.
  • Hak talebinde bulunduğunuz her kesinti için bir kağıt veya elektronik iz oluşturun. Masraf tarihini, kesin tutarı ve İç Gelir Servisine yapılan kesintiyi açıklamanız durumunda işletmenize hizmet ettiği amacı dahil edin. Bu, makbuzları, banka hesap özetlerini ve kredi kartı hesap özetlerini kaydetmek ve masrafların neden gerçekleştiğini kendinize hatırlatmak için bunlara ilişkin notlar almak kadar kolay olabilir.
  • İşletme ve kişisel harcamalarınızı ayrı tutun. İşletme hesabınızdan kişisel faturalar ödemeyin ve kesinlikle kişisel harcamaları ticari vergi beyannamenizin üzerine işletme masrafları olarak dahil etmeyin.

Şimdi temelleri açıkladığına göre, işte çıkarılabileceklerinizden bazı örnekler.

  • 01

    Muhasebe Giderleri, Defter Tutma, Vergiler

    Muhasebeci Çalışma

    Westend61 / Getty Images

    Muhasebe ve muhasebe işinize özen gösterecek birisini işe almaya ve ödemeye veya vergi beyannamelerini hazırlamaya ve vergi tavsiyesi vermeye karar verebilirsiniz. Bu profesyonel hizmetler vergiden düşülebilir işletme giderleridir.

    Ödemelerinizi bu profesyonellere kaydetmeyi ve yıllık olarak 1099-MISC Formunda rapor etmeyi unutmayın.

  • 02

    Reklam ve Pazarlama Giderleri

    Brigitte Blättler / Getty Images

    Reklam, pazarlama veya promosyon olarak adlandırsanız da, yeni müşteriler edinmenize ve mevcut müşterileri tutmanıza yardımcı olacak masrafları düşebilirsiniz.

    İşletme sahiplerinin yaptığı en büyük hatalardan biri de, bir aracın reklam maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Reklamın kendisinin maliyeti düşülebilir, ancak aracı sürmenin maliyeti yoktur.

  • 03

    Referans Malzemeleri, Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı

    Gpointstudio / Getty Images

    Gerekli donanım malzemelerinin yanı sıra bilgisayar donanımı ve yazılımı satın almanın maliyetini de düşürebilirsiniz. Maliyeti 2500 dolardan fazla olmadığı sürece bu maddeleri amortismana gerek kalmaz.

    Yalnızca bilgisayarınızın veya iPad'inizin ticari kullanımı düşülebilir. Bilgisayarlar, iPad'ler ve ilgili donanım ve yazılımlar, 2018 vergi yılı itibariyle listelenen mülk olarak kabul edilmemektedir, ancak yine de bu cihazları zamanın yüzde 50'sinden fazlasını ticari amaçlar için kullanmanız gerekir.

  • 04

    Arabanızın / Kamyonunuzun İş Amaçlı Kullanımı

    CreativaImages / Getty Images

    IRS standart kilometre oranını kullanarak veya gerçek masrafları düşerek aracınızın ticari kullanımına ilişkin masrafları düşebilirsiniz.

    Standart kilometre oranı her yıl değişmektedir, bu nedenle mevcut vergi yılı için oranı kontrol edin. İşletmeniz için hangisinin en iyisi olduğunu görmek için sayıları iki yönlü (standart veya gerçek kilometre cinsinden) çalıştırın. Bazı kısıtlamalar olduğunu unutmayın; Örneğin, önceki yıllarda aracınızın maliyetini düşürmüşseniz standart kilometre hızını kullanamazsınız.

    İş yerinize gidip gelmek için masrafları düşemezsiniz.

  • 05

    Sigorta masrafları

    alexs / Getty Images

    İşletmeniz için, işletme ekipmanınız için veya kendiniz ve çalışanlarınız için sağlık sigortası satın aldıysanız, bu masrafları işletme vergisi amacıyla düşebilirsiniz.

  • 06

    Ticari Borçlara Faiz

    Virojt Changyencham / Getty Images

    Bir bina satın aldıysanız veya işletme krediniz varsa, muhtemelen faiz giderleriniz vardır. 2017 vergi kanunu, büyük işletmeler için faiz gideri miktarını sınırlandırmıştır.

    2018'den başlayarak, daha büyük işletmeler için faiz indirimi, şirketin FAVÖK'ünün% 30'uyla sınırlıdır (faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kazanç). Ancak, son üç yılda yıllık ortalama brüt gelirleri 25 milyon ABD Doları veya daha düşük olan daha küçük şirketler bu kısıtlamadan muaf tutulur, bu da tüm faiz gideri kesintilerini sınırsız alabilecekleri anlamına gelir.

  • 07

    Yasal ve Profesyonel Ücretler

    LIgorko / Getty Images

    EBM'nize veya muhasebecinize ödediğiniz ücretlere ek olarak, avukatlar, eksperler ve diğer iş danışmanları için masrafları düşebilirsiniz.

  • 08

    İş Seyahatleri ve Yemek Giderleri

    bernardbodo / Getty Images

    İş seyahati ve yemek masrafları hala düşülebilir. 2017 vergi yasası değişiklikleri ile eğlence giderleri elimine edilmiştir.

    Yemekler hala yüzde 50 kuralına tabi olarak düşülebilir ve bunları iş amaçları için kanıtlamanız gerekir. Şantiyenizdeki çalışanlar için yemek (artık bir kafeterya gibi) işiniz için artık vergiden düşülmez, ancak seyahat ederken iş yemekleri ve öğünler hala düşülebilir.

  • 09

    Ofis Malzemeleri ve Malzemeleri

    fcafotodigital / Getty Images

    Her işletmenin ofis malzemeleri ve zımba teli, ataç, kalem, kurşun kalem vb. Malzemelere ihtiyacı vardır. Bu giderler ayrıca işletme vergisi amaçları için düşülebilir.

  • 10

    Vergi Giderleri

    Mart Ayı Hava Üssü

    Federal vergi iadenizde birçok yerel ve eyalet vergisi düşülebilir. Örneğin, bir ticari aracınız varsa, lisans kaydı düşülebilir.

    Evet, bir vergi profesyoneline işletme vergilerinizi hazırlama masrafı düşülebilir.


  • Yazarın Video: Devletten gençlere 150 bin TL prim!

    İlgili Makaleler:

    ✔ - İş Planı Yazma: Büyüme Stratejisi Seçmek

    ✔ - 2019'Da Alınacak En İyi 8 Para Sayacı

    ✔ - Küçük İşletme Dersleri


    Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!